高能環(huán)境公布2023年半年度報告,報告期實現(xiàn)營業(yè)收入44.69億元,同比增長11.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.94億元,同比增長11.16%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.31億元,同比增長3.77%;基本每股收益0.324元/股。
報告期內(nèi),公司繼續(xù)大力發(fā)展固廢危廢資源化利用業(yè)務(wù),深耕拓展生活垃圾處理業(yè)務(wù),兼顧環(huán)境修復(fù)、水處理等其他領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。
固廢危廢資源化利用:公司固廢危廢資源化利用主要是指通過熔煉、萃取、電解、提純等物理或化學(xué)的處理工藝,提取固廢或危廢中有回收利用價值的元素資源,并進(jìn)一步加工生產(chǎn)成為銅、鉛、金、銀等金屬產(chǎn)品的過程,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,相比生產(chǎn)原生金屬產(chǎn)品能夠有效減少過程中的碳排放。截至報告期末,公司已投入運營的固廢危廢金屬類資源化項目危廢經(jīng)營許可證全部核準(zhǔn)后年處理規(guī)模為102.635萬噸。此外,公司也在積極拓展廢塑料、廢輪胎等非金屬類資源化利用業(yè)務(wù),目前項目設(shè)備產(chǎn)能45.50萬噸。資源化類項目運營踐行“資源利用,循環(huán)經(jīng)濟(jì)”理念,為早日實現(xiàn)雙碳目標(biāo)貢獻(xiàn)企業(yè)力量。
生活垃圾處理:以生活垃圾焚燒發(fā)電為主要處理模式,近年來隨著國補政策滑坡、地方財政收緊、市場競爭形勢激烈等因素影響,新增項目生活垃圾焚燒發(fā)電日趨飽和,市場需求由大中城市逐步下沉到縣域或農(nóng)村垃圾治理,局部地區(qū)項目開始出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、投運項目垃圾量不足等問題。公司已布局的垃圾焚燒項目多為市域項目或少量縣域項目,垃圾量能夠滿足運營需求。截至報告期末,公司有13個成熟運營的生活垃圾焚燒發(fā)電項目,運營規(guī)模達(dá)11,000 噸/日;在建垃圾焚燒發(fā)電項目包括海拉爾垃圾焚燒發(fā)電項目和岳陽垃圾焚燒發(fā)電項目(二期),在建項目建成后,運營規(guī)模將達(dá)到12,400噸/日。
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